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州国资委系统开展财务审计人员专题业务培训

黔东南州国资委    发布时间:

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  • 索引号: GZ000001/2018-00062
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  • 信息名称: 州国资委系统开展财务审计人员专题业务培训

开展内审培训 防范经营风险

——州国资委系统开展财务审计人员专题业务培训


为深入贯彻落实中央提出的防范化解重大风险等三大攻坚战,执行好中央关于加大对国有资本审计监督的有关精神,州国资委、州审计局于2018年9月21日上午,在中建伟业公司会议室联合举办了国有企业内部审计人员专题培训会议。州属国有企业分管审计、财务工作的负责人及企业内审、财务、州国资委相关科室人员共计70余人参加了培训。培训会议由州国资委党委委员、副主任石祖金同志主持,州审计局总审计师李志军同志传达和解读了国家有关内部审计文件精神,介绍了内部审计的工作实务,州国资委相关科室就目前的财务管理工作发现的问题做了解析,对下步工作提出了具体要求。

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首先,石祖金同志强调了本次培训的意义:一是贯彻落实上级加强国有资本审计工作的有关要求;二是企业财务管理需要进一步规范,经国资委开展的大检查、上级审计部门和巡视巡察组巡察企业时发现了大量问题;三是企业内审人员业务知识和能力亟待提高;四是提升企业对内审工作的重要性的认识,着力解决内审工作边缘化和形式化的问题,提高对审计整改问题的认识,切实履行好主体责任,下力气解决内审中的突出问题和短板问题。最后,提出五点要求:一要切实强化审计责任。二要建立健全常态化的审计工作制度。重点是逐级把常态化的内审制度建立起来。三要着力提高审计质量。切实做好上级巡视巡察、审计反馈的问题整改跟踪和后续内审内查工作,防止审而不改。要严格内审质量责任制,今后内审应审计出的问题而未审计出来,造成严重损失和社会负面影响的,要追究相关领导和直接责任人的责任。四要切实推进审计问题整改。整改是审计工作的落脚点,一些企业重审计、轻整改情况依然存在,严重影响了审计监督作用的发挥,严重损害了审计工作的权威。加强对审计结果的运用,积极探索将审计结果尤其是整改情况作为被审计企业经营业绩考核的重要内容。五要大力加强审计保障工作。重点解决机构、人员、经费不到位问题。

会上,州审计局总审计师李志军同志围绕“国有企业内部如何开展审计工作,国家审计机关如何深化国有企业资本审计监督”两个方面解析,对国有企业审计工作的重点、企业内部控制、国有资本审计中注意的事项等内容进行了重点讲解。在讲课中既有深厚的理论知识,又有生动的典型案例;既有讲解了审计工作的重点内容,又指出了审计工作中需要注意的事项。同时,参加培训学员体现出了对审计知识的强烈渴望,课堂上专心听课,认真做笔记,课堂秩序井然有序。培训会议完成了既定议程,取得了应有效果。财务审计人员通过培训增强了财务审计人员的责任和使命感,提升了专业知识,为搞好财务审计工作,防范化解重大风险起到了积极作用。


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